| 正味財産増減計算書 | ||||
| 平成18年 4月 1日 から平成19年 3月31日まで (単位:円) | ||||
| 科 目 | 平成18年度 | 平成17年度 | 増減 | |
| T一般正味財産増減の部 | ||||
| 1経常増減の部 | ||||
| (1) 経常収益 | ||||
| 1基本財産運用益 | ||||
| 基本財産有価証券利息 | 403,920 | 495,000 | △ 91,080 | |
| 基本財産定期預金等利息 | 177 | 159 | 18 | |
| 2受取会費 | ||||
| 賛助会員受取会費(個人) | 198,000 | 164,000 | 34,000 | |
| 賛助会員受取会費(団体) | 170,000 | 140,000 | 30,000 | |
| 3事業収益 | ||||
| 啓発普及事業収益 | 169,000 | 13,500 | 155,500 | |
| 団体等育成事業収益 | 8,500 | 8,000 | 500 | |
| 国際交流事業収益 | 99,400 | 47,100 | 52,300 | |
| 姉妹都市交流促進事業収益 | 934,800 | 1,121,370 | △ 186,570 | |
| 4受取補助金等 | ||||
| 受取補助金等 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 5雑収益 | ||||
| 受取利息 | 2,022 | 495 | 1,527 | |
| 経常収益合計 (a) | 7,985,819 | 7,989,624 | △ 3,805 | |
| (2) 経常費用 | ||||
| 1 事業費 | 4,872,369 | 5,844,678 | △ 972,309 | |
| 事務費 | ||||
| 旅費交通費 | 2,659,535 | 3,254,063 | △ 594,528 | |
| 通信運搬費 | 279,621 | 139,642 | 139,979 | |
| 手数料 | 3,565 | 6,720 | △ 3,155 | |
| 筆耕翻訳料 | 166,000 | 183,000 | △ 17,000 | |
| 消耗品費 | 122,003 | 121,316 | 687 | |
| 食糧費 | 105,425 | 143,124 | △ 37,699 | |
| 印刷製本費 | 918,212 | 1,222,779 | △ 304,567 | |
| 賄材料費 | 29,058 | 27,684 | 1,374 | |
| 賃借料支出 | 0 | 4,200 | △ 4,200 | |
| 保険料 | 1,650 | 3,150 | △ 1,500 | |
| 諸謝金 | 537,300 | 459,000 | 78,300 | |
| 助成金 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| 委託費 | 0 | 180,000 | △ 180,000 | |
| 2 管理費 | 2,602,491 | 2,612,782 | △ 10,291 | |
| 人件費 | 2,008,402 | 2,016,166 | △ 7,764 | |
| 諸手当 | 84,575 | 81,960 | 2,615 | |
| 賃金 | 1,675,200 | 1,703,120 | △ 27,920 | |
| 福利厚生費 | 248,627 | 231,086 | 17,541 | |
| 事務費 | 594,089 | 596,616 | △ 2,527 | |
| 会議費 | 138,000 | 108,000 | 30,000 | |
| 旅費交通費 | 28,740 | 25,740 | 3,000 | |
| 交際費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 通信運搬費 | 27,156 | 45,921 | △ 18,765 | |
| 手数料 | 9,450 | 6,115 | 3,335 | |
| 消耗品費 | 17,642 | 59,243 | △ 41,601 | |
| 印刷製本費 | 75,834 | 129,255 | △ 53,421 | |
| 広告料支出 | 15,000 | △ 15,000 | ||
| 消耗什器備品費 | 88,200 | 35,800 | 52,400 | |
| 賃借料 | 158,567 | 108,042 | 50,525 | |
| 租税公課 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | |
| 負担金支出 | 28,500 | 33,500 | △ 5,000 | |
| 3 減価償却費 | ||||
| 什器備品減価償却費 | 402,552 | △ 402,552 | ||
| 経常費用合計 (b) | 7,474,860 | 8,860,012 | △ 1,385,152 | |
| 当期経常増減額 (a-b) | 510,959 | △ 870,388 | 1,381,347 | |
| 2.経常外増減の部 | ||||
| (1)経常外収益 | ||||
| 経常外収益合計 | ||||
| (2)経常外費用 | ||||
| 2 基本財産投資有価証券評価損 | ||||
| 基本財産投資有価証券評価損 | 91,080 | △ 91,080 | ||
| 5 固定資産除去損 | ||||
| 什器備品除去損 | 481,100 | △ 481,100 | ||
| 経常外費用合計 | 572,180 | △ 572,180 | ||
| 当期経常外増減額 | △ 572,180 | 572,180 | ||
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 510,959 | △ 1,442,568 | 1,953,527 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 510,959 | △ 1,442,568 | 1,953,527 | |
| 一般正味財産期首残高 | 101,380,341 | 102,822,909 | △ 1,442,568 | |
| 一般正味財産期末残高 | 101,891,300 | 101,380,341 | 510,959 | |
| U指定正味財産増減の部 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| V正味財産期末残高 | 101,891,300 | 101,380,341 | 510,959 | |
| 注記 | 1 資金の範囲 | |||
| 資金の範囲には,現金預金,未払金及び前受会費を含めている。 なお,前期末及び当期末残高は,下記2に記載するとおりである。 | ||||
| 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 | ||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 | ||
| 現金預金 | 1,947,038 | 2,123,694 | ||
| 什器備品 | 44,728 | 44,728 | ||
| 未払金 | 589,849 | 220,606 | ||
| 短期預金 | 21,576 | 37,516 | ||
| 前受金 | 0 | 19,000 | ||
| 次期繰越収支差額 | 1,335,613 | 1,846,572 | ||
| 3 科目間の流用及び予備費の使用及び金額 | ||||
| 予備費の支出は,ありません。 | ||||